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Em uma Companhia de Seguros e Previdência, João é auditor interno e José trabalha no controle interno. Juntos, analisaram os cálculos atuariais e perceberam que a conta contábil de reservas técnicas estava com saldos diferentes do exercício de 2018 para 2019. José buscou as últimas Demonstrações Contábeis publicadas e os relatórios emitidos pela Auditoria Independente da época e observou que a estrutura do relatório financeiro aplicável estava em conformidade com as leis e regulamentos, mas que a apresentação dos relatórios da auditoria não estava adequada. José (controle interno) perguntou a João (auditor) qual a consequência disso para a próxima auditoria. O que você responderia a José se fosse João?
Assinale a afirmativa correta:
Que as evidências de auditoria são insuficientes para expressar uma opinião.
Que as diferenças de saldos na apresentação do relatório contábil indicam risco de distorção relevante.
Que a premissa adotada é satisfatória e existe asseguração razoável.
Que o auditor não verá como um risco de distorção relevante, pois a estrutura do relatório financeiro aplicável está em conformidade com leis e regulamentos.
Que as evidências de auditoria são de responsabilidade do auditor, na etapa da auditoria, e não cabe a eles avaliar.
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Questões para o Sucesso

há 9 meses

Ex 8
18 pág.

ESTÁCIO

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há 9 meses

Se eu fosse João, responderia a José que a afirmativa correta é: "Que as diferenças de saldos na apresentação do relatório contábil indicam risco de distorção relevante." Isso porque discrepâncias nos saldos das reservas técnicas podem sinalizar problemas que precisam ser investigados mais a fundo, pois podem impactar a precisão das demonstrações financeiras e a confiabilidade das informações apresentadas.

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Marque a alternativa correta:
Auditoria Interna - Planejamento - Protocolo
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