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Ciebja Uninter - Ef M P
Uma empresa de tecnologia esta realizando uma auditoria de controles internos no setor de Recursos Humanos. 0 objetivo e revisar os processos de seleção, treinamento e plano de carreira para garantir que estejam alinhados com as políticas internas e promovam eficiência organizacional. A tabela abaixo apresenta os resultados preliminares da auditoria: Processo Eficiência (%) Conformidade com Política Seleção 75 Parcial Treinamento 60 Parcial Plano de carreira 50 Baixa Com base nesses dados, O auditor precisa recomendar ações para aprimorar os controles internos e garantir maior alin S Pesquisar por imagem 17 da empresa. Para aprimorar OS controles internos do setor de RH e garantir maior alinhamento com as políticas da empresa, a ação mais adequada seria: A +) Realizar treinamentos genéricos para todos OS colaboradores, sem considerar OS resultados da auditoria. B Revisar sistematicamente os processos de seleção, treinamento e plano de carreira, identificando pontos de não conformidade propondo melhorias específicas para cada processo, conforme os resultados da auditoria de controles internos. 0 C Delegar a responsabilidade de revisão dos processos exclusivamente ao setor financeiro. D b) Solicitar aos gestores que enviem relatórios mensais, sem análise dos processos internos.
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Lhuana Mariana

mês passado

Respostas

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mês passado

Para responder a essa questão, precisamos analisar as alternativas propostas à luz dos resultados da auditoria e do objetivo de aprimorar os controles internos do setor de Recursos Humanos. A análise das opções é a seguinte: A) Realizar treinamentos genéricos para todos os colaboradores, sem considerar os resultados da auditoria. - Essa abordagem não é eficaz, pois ignora os resultados da auditoria e não atende às necessidades específicas identificadas. B) Revisar sistematicamente os processos de seleção, treinamento e plano de carreira, identificando pontos de não conformidade e propondo melhorias específicas para cada processo, conforme os resultados da auditoria de controles internos. - Esta opção é a mais adequada, pois propõe uma análise detalhada e específica dos processos, alinhando-se diretamente aos resultados da auditoria. C) Delegar a responsabilidade de revisão dos processos exclusivamente ao setor financeiro. - Essa abordagem não é apropriada, pois a revisão deve ser feita pelo setor de Recursos Humanos, que é o responsável pelos processos auditados. D) Solicitar aos gestores que enviem relatórios mensais, sem análise dos processos internos. - Essa opção não resolve os problemas identificados na auditoria e não promove melhorias efetivas. Diante dessa análise, a alternativa correta é: B Revisar sistematicamente os processos de seleção, treinamento e plano de carreira, identificando pontos de não conformidade e propondo melhorias específicas para cada processo, conforme os resultados da auditoria de controles internos.

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