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11/05/2021 Estácio: Alunos
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Disc.: AUDITORIA OPERACIONAL
Aluno(a): SANDRA MARA ARAUJO SAMPAIO 201902174232
Acertos: 10,0 de 10,0 11/05/2021
Acerto: 1,0 / 1,0
A auditoria que só ocorre em situações extraordinárias e que, em alguns casos, pode ser solicitada pelo
presidente da república, ou ainda ministros, prefeitos ou outras autoridades, é conhecida como:
Pericial
Judicial
Especial
Processual
Investigativa
Respondido em 11/05/2021 20:24:02
Acerto: 1,0 / 1,0
O requisito que deve ser avaliado para aferir o desempenho da gestão de unidade orçamentária auditada é a
permanência.
estabilidade.
cobertura.
eficiência.
seletividade.
Respondido em 11/05/2021 20:25:13
Acerto: 1,0 / 1,0
Em consonância com as orientações emanadas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) sobre a
amostragem em auditoria, é correto afirmar que:
o tamanho da amostra é um critério válido para distinguir entre as abordagens estatísticas e não
estatísticas.
se o auditor conclui que a amostragem de auditoria não forneceu uma base razoável para conclusões
sobre a população que foi testada, o auditor pode solicitar que a administração investigue as
distorções identificadas e o potencial para distorções adicionais e faça quaisquer ajustes necessários.
ocorre risco de auditoria, no caso de teste de controles, em que os controles são considerados mais
eficazes do que realmente são ou no caso de teste de detalhes, em que não seja identificada distorção
relevante, quando, na verdade, ela existe. Esse tipo de conclusão errônea afeta a eficiência da
auditoria porque ela normalmente levaria a um trabalho adicional para estabelecer que as conclusões
iniciais estavam incorretas.
na amostragem não estatística ocorre seleção aleatória dos itens da amostra.
a seleção ao acaso é aplicada por meio de geradores de números aleatórios como, por exemplo,
Questão1
a
Questão2
a
Questão3
a
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tabelas de números aleatórios.
Respondido em 11/05/2021 20:26:17
Acerto: 1,0 / 1,0
Sobre os papéis de trabalho é correto afirmar que são
os documentos, selecionados pelo auditor, que devem ficar arquivados por, pelo menos, dez anos após
a emissão do parecer de auditoria
de propriedade da empresa ou órgão auditado.
o conjunto de formulários que contém os apontamentos obtidos pelo auditor durante o seu exame
as atividades desempenhadas por cada integrante do grupo de auditoria.
documentos elaborados pelo auditor na fase que antecede o planejamento da auditoria.
Respondido em 11/05/2021 20:28:13
Gabarito
Comentado
Acerto: 1,0 / 1,0
É correto afirmar que a auditoria que incide em todos os níveis de gestão sob o ponto de vista da economia,
eficiência e eficácia, nas suas fases de execução e supervisão é a
auditoria contábil
auditoria administrativa
auditoria operacional.
auditoria integrada
auditoria interna.
Respondido em 11/05/2021 20:30:20
Acerto: 1,0 / 1,0
A avaliação dos controles internos tem como objetivo principal:
Determinar se os procedimentos de controle contábil detectam erros e irregularidades.
Determinar a natureza, profundidade e a extensão dos exames finais de balanço
Determinar se os procedimentos de controle contábil previnem erros e irregularidades.
Avaliar quaisquer falhas, isto é. tipos de erros e irregularidades potenciais não cobertos pelo
procedimento de controle existente.
Determinar se os procedimentos necessários são estabelecidos e estão sendo seguidos
satisfatoriamente.
Respondido em 11/05/2021 20:31:35
Explicação: O estudo e a avaliação do sistema de controles internos da entidade servem como base para
determinar a natureza, oportunidade e extensão dos procedimentos de auditoria.
Acerto: 1,0 / 1,0
1 Arlindo Rocha e Marcelo Quintiere (2011) afirmam que o __________________________ é um ente
abstrato, porém tem poder sobre os indivíduos, principalmente pela formulação e execução das políticas
públicas.
Questão4
a
Questão5
a
Questão6
a
Questão7
a
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Controle interno
Estado Nacional
Presidência da república
Tribunal de contas da União
Congresso nacional
Respondido em 11/05/2021 20:32:39
Gabarito
Comentado
Acerto: 1,0 / 1,0
Os sistemas de controle não se limitam às áreas contábil e financeira, mas englobam os planos da organização
e todos os métodos usados para proteger seus ativos, verificar a exatidão e fidedignidade de suas informações
contábeis, financeiras, administrativas e operacionais, e promover a eficiência e eficácia operacional, bem
como estimular a observância de normas e diretrizes da administração, inclusive no âmbito das empresas?
Similares.
Hibrídas.
Parceiras.
Controladas e coligadas.
Concorrentes.
Respondido em 11/05/2021 20:33:37
Acerto: 1,0 / 1,0
Assinale a alternativa correta em relação as afirmativas: I - Na Administração Pública os dirigentes podem agir
com independência absoluta; II - Devem agir de acordo com as normas legais que fixam as competências dos
órgãos; III - Não podem praticar atos que que não objetivem o interesse ou fim público
É verdadeira a afirmativa I
São verdadeiras as afirmativas I e III
São verdadeiras as afirmativas II e III
São verdadeiras as afirmativas I, II e III
São verdadeiras as afirmativas I e II
Respondido em 11/05/2021 20:35:35
Acerto: 1,0 / 1,0
Assinale a alternativa verdadeira em relação as afirmativas referentes as categorias de controle interno,
conforme definidas pelo COSO: I - Desempenho - tem o propósito de medir a eficiência e a efetividade das
operações em busca dos resultados fixados na estratégia da entidade e qualidade dos ativos; II - Informações
Contábeis - demonstram o universo real das ações desenvolvidas, com enquadramento correto e sustentado
por documentos de suporte inquestionáveis; III - Conformidade - visa medir o nível de comprometimento das
regras estabelecidas e com a legislação aplicáveis a sua área de atuação
As afirmativas I, II e III estão corretas
A afirmativas III esta correta
As afirmativas II e III estão corretas
As afirmativas I e II estão corretas
As afirmativas I e III estão corretas
Respondido em 11/05/2021 20:37:31
Gabarito
Comentado
Questão8
a
Questão9
a
Questão10
a
11/05/2021 Estácio: Alunos
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