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Disc.: AUDITORIA OPERACIONAL E CONTROLE INTERNO Aluno(a): CLAIR MARCIA PIGNATA NOVAIS 202008618411 Acertos: 10,0 de 10,0 04/05/2022 1a Questão Acerto: 1,0 / 1,0 Em que consiste a avaliação de controles internos? Avaliação de questões de gestão de pessoas dentro da organização. Avaliação dos gestores organizacionais. Análise da capacidade interna de cada funcionário. Avaliação do alcance de resultados alinhados aos princípios de desempenho (4Es). Análise e avaliação dos gestores e funcionários graduados. Respondido em 04/05/2022 15:05:44 Explicação: A resposta correta é: Avaliação do alcance de resultados alinhados aos princípios de desempenho (4Es). 2a Questão Acerto: 1,0 / 1,0 Assinale a alternativa CORRETA, de acordo com os conceitos apresentados. Eficácia: alcance de objetivos. Eficiência: rapidez na execução de atividades. Eficácia: baixo custo de operações financeiras. Efetividade: resultados alinhados com a eficiência. Economicidade: economia na efetividade. Respondido em 04/05/2022 15:06:16 Explicação: A resposta correta é: Eficácia: alcance de objetivos. 3a Questão Acerto: 1,0 / 1,0 A governança é uma forma de direcionar, monitorar e controlar a gestão de uma organização. Preencha o seguinte texto: A ____ contribui para a ____ de interesse da ____. Governança, prestação de serviços, sociedade. Estratégia, eficiência, governança de resultados. Governança , diretoria, eficiência Gestão, definição de governança, diretoria. Eficácia, eficiência, organização. Respondido em 04/05/2022 15:07:12 Explicação: A resposta correta é: Governança, prestação de serviços, sociedade. 4a Questão Acerto: 1,0 / 1,0 O trabalho de asseguração depende de elementos específicos para que seja realizado. Assinale a alternativa correta quanto a um desses elementos: Gestão Segregação de funções Relação de três partes Relação de quatro partes Dualidade de atuação Respondido em 04/05/2022 15:08:41 Explicação: A resposta correta é: Relação de três partes 5a Questão Acerto: 1,0 / 1,0 Em qual das situações a seguir o auditor pode apresentar opinião na forma modificada? Análise de funcionários graduados. Baia avaliação dos gestores organizacionais. Alcance de resultados abaixo do esperado. Distorções relevantes de baixo impacto na gestão de pessoas. Demonstrações contábeis como um todo apresentam distorções. Respondido em 04/05/2022 15:09:33 Explicação: A resposta correta é: Demonstrações contábeis como um todo apresentam distorções. 6a Questão Acerto: 1,0 / 1,0 No trabalho de asseguração, o auditor lida com os riscos identificados e avaliados. Assinale a alternativa incorreta quanto a um dos pontos abordados no tratamento desses riscos. Análise de desempenho de processo de auditoria. Aplicação de procedimentos diversos de avaliação de risco. Necessidade de especialistas em determinadas áreas de gestão. Compreensão do ambiente regulatório em que se insere a organização que passará pelo processo de auditoria. Determinação da materialidade da auditoria. Respondido em 04/05/2022 15:09:52 Explicação: A resposta correta é: Análise de desempenho de processo de auditoria. 7a Questão Acerto: 1,0 / 1,0 A Administração Pública tem sua atuação monitorada por diversos tipos de controle. Quanto a esta afirmação, assinale a alternativa correta. Controle alternativo: depende de votação da população. Controle externo: realizado por outro Poder. Controle social: realizado pela população carente. Controle social: realizado pelos gestores da sociedade. Controle interno: gestão. Respondido em 04/05/2022 15:11:21 Explicação: A resposta correta é: Controle externo: realizado por outro Poder. 8a Questão Acerto: 1,0 / 1,0 O Sistema de Administração Financeira Federal apresenta as seguintes competências, exceto: Gerenciamento da dívida externa de responsabilidade do Tesouro Nacional. Gerenciamento da dívida pública mobiliária federal. Gerenciamento da conta única do Tesouro Nacional. Formulação de política de financiamento da despesa pública. Planejamento das demonstrações contábeis. Respondido em 04/05/2022 15:11:44 Explicação: A resposta correta é: Planejamento das demonstrações contábeis. 9a Questão Acerto: 1,0 / 1,0 Controle interno, na definição do COSO, é "um processo conduzido pela estrutura de governança, administração e outros profissionais da entidade, desenvolvido para proporcionar segurança razoável com respeito à realização dos objetivos relacionados a operações, divulgação e conformidade". Aponte a alternativa que não apresenta uma característica do controle interno. É implementado pela estrutura de governança e pela alta administração. Tem como principal foco de atuação o alinhamento à estratégia. Não é um processo com um fim em si mesmo, e sim para garantir uma razoável segurança para a entrega de valor. Perpassa toda a organização. O controle interno deve estar integrado às funções administrativas (planejar, organizar, direcionar e controlar). Respondido em 04/05/2022 15:12:53 Explicação: A resposta correta é: Tem como principal foco de atuação o alinhamento à estratégia. 10a Questão Acerto: 1,0 / 1,0 De acordo com a norma NBC TA 330(R1) do Conselho Federal de Contabilidade, o procedimento substantivo é o procedimento de auditoria planejado para detectar distorções relevantes no nível de afirmações. Assinale a alternativa que não indica um tipo válido de procedimento substantivo. Observação Recálculo Nenhuma das alternativas Planificação Inspeção Respondido em 04/05/2022 15:13:40 Explicação: A resposta correta é: Planificação image1.gif image2.gif image3.gif