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P1_AUDITORIA E PERICIA (1)

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Questões resolvidas

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06/07/2022 08:19 P1 -- Prova On-line (Acessar)
https://ava.candidomendes.edu.br/moodle/mod/quiz/review.php?attempt=179043&cmid=281806 1/11
...
Página inicial Disciplinas e Espaços GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA 2022-1
Auditoria e Perícia Contábil - 2022_01_EAD_A Avaliações P1 -- Prova On-line (Acessar)
Iniciado em segunda, 4 abr 2022, 19:03
Estado Finalizada
Concluída em segunda, 4 abr 2022, 19:29
Tempo
empregado
25 minutos 57 segundos
Notas 8,00/8,00
Avaliar 10,00 de um máximo de 10,00(100%)
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06/07/2022 08:19 P1 -- Prova On-line (Acessar)
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Questão 1
Correto
Atingiu 1,00 de
1,00
Ano: 2019 Banca: INAZ do Pará Órgão: CORE-SP Prova: INAZ do
Pará - 2019 - CORE-SP - Contador 
 
De acordo com os procedimentos de Auditoria, assinale a
opção correta: 
 
A) Os testes substantivos visam à obtenção de precisão e
segurança de que os procedimentos de controle interno
estabelecidos pela administração estão em efetivo
funcionamento e cumprimento. 
 
B) Os testes de observância visam à obtenção de evidência
quanto à suficiência, exatidão e validade dos dados
produzidos pelo sistema contábil da entidade. 
 
C) Os testes substantivos dividem-se em testes de
transações e saldos e procedimentos de revisão sintética. 
 
D) Na aplicação do teste de observância, devem ser
considerados os procedimentos de inspeção, observação e
investigação. 
 
E) A informação suficiente é aquela que, sendo confiável,
propicia a melhor evidência alcançável, por meio do uso
apropriado das técnicas de Auditoria.
Escolha uma opção:
A
C
B
D 
E
Sua resposta está correta.
Resposta Letra D 
 
NBC TI 01 Da Auditoria Interna. 
 
12.2.3 Procedimentos da Auditoria Interna 
 
12.2.3.1 Os procedimentos da Auditoria Interna constituem
exames e investigações, incluindo testes de observância e
testes substantivos, que permitem ao auditor interno obter
subsídios suficientes para fundamentar suas conclusões e
recomendações à administração da entidade. 
 
12.2.3.2 Os testes de observância visam à obtenção de
razoável segurança de que os controles internos
estabelecidos pela administração estão em efetivo
funcionamento, inclusive quanto ao seu cumprimento pelos
funcionários e administradores da entidade. Na sua
aplicação, devem ser considerados os seguintes
procedimentos: 
 
a) inspeção: verificação de registros, documentos e ativos
tangíveis; 
 
b) observação: acompanhamento de processo ou
procedimento quando de sua execução; e 
 
c) investigação e confirmação: obtenção de informações
perante pessoas físicas ou jurídicas conhecedoras das
transações e das operações, dentro ou fora da entidade.
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Questão 2
Correto
Atingiu 1,00 de
1,00
A resposta correta é: D
Ano: 2019 Banca: VUNESP Órgão: Prefeitura de Guarulhos - SP
Prova: VUNESP - 2019 - Prefeitura de Guarulhos - SP - Inspetor
Fiscal de Rendas - Conhecimentos Específicos 
 
Com relação aos papéis de trabalho, é correto afirmar que 
 
A) devem ser escriturados à tinta. 
 
B) não podem ser escriturados eletronicamente. 
 
C) devem ser utilizados em apenas um exercício social. 
 
D) não é permitido o uso de símbolos de identificação
(tiques). 
 
E) devem ser codificados.
Escolha uma opção:
A
E 
D
C
B
Sua resposta está correta.
Gabarito Letra: E 
 
De acordo com o enunciado, o aluno deve demonstrar
conhecimento acerca das principais características
relacionadas aos papéis de trabalho. 
 
Vejamos as alternativas: 
 
A) Devem ser escriturados à tinta. Errado. Devem ser
escriturados à lápis com a finalidade de facilitar futuras
alterações e revisões. 
 
B) Não podem ser escriturados eletronicamente. Errado.
Devem ser elaborados em meio físico ou eletrônico, que
devem ser organizados e arquivados de forma sistemática e
racional. 
 
C) Devem ser utilizados em apenas um exercício social.
Errado. Com a finalidade de auxiliar em futuros trabalhos de
auditoria, podem ser utilizados em outro exercício social, a
critério do auditor. 
 
D) Não é permitido o uso de símbolos de identificação
(tiques). Errado. Os símbolos de identificação são apostos ao
lado do número auditado e explicados na parte inferior do
papel de trabalho. 
 
E) Devem ser codificados. Certo. Com o intuito de arquivar,
bem como resumir os trabalhos realizados em determinada
tarefa, o auditor utiliza o artifício de codificar os seus papéis
de trabalho.
A resposta correta é: E
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Questão 3
Correto
Atingiu 1,00 de
1,00
Ano: 2019 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: SEFAZ-RS Prova:
CESPE - 2019 - SEFAZ-RS - Auditor Fiscal da Receita Estadual -
Bloco III 
 
A respeito do estudo e da avaliação do sistema contábil e
dos controles internos das entidades, julgue os itens
seguintes. I O sistema contábil e de controles internos
compreende o plano de organização e o conjunto integrado
de métodos e procedimentos empregados pela entidade
para a proteção de seu patrimônio, para a promoção da
confiabilidade e tempestividade dos seus registros e de suas
demonstrações contábeis, e para sua eficácia operacional. II
Na avaliação do sistema contábil e de controles internos, o
auditor deve considerar o ambiente de controle existente na
entidade, os procedimentos de controle adotados pela
administração da entidade e aexistência e efetividade da
supervisão externa realizada por órgãos específicos. III Ao
realizar o estudo e a avaliação do sistema contábil e de
controles internos da entidade, como base para determinar a
natureza, a oportunidade e a extensão da aplicação dos
procedimentos de auditoria, o auditor deve considerar o grau
de descentralização de decisão adotado pela administração
da entidade. Assinale a opção correta. 
 
A) Apenas o item I está certo. 
B) Apenas o item II está certo. 
C) Apenas os itens I e III estão certos. 
D) Apenas os itens II e III estão certos. 
E) Todos os itens estão certos.
Escolha uma opção:
A
E
C 
D
B
Sua resposta está correta.
Vejamos as afirmativas: 
 
I. O sistema contábil e de controles internos compreende o
plano de organização e o conjunto integrado de métodos e
procedimentos empregados pela entidade para a proteção
de seu patrimônio, para a promoção da confiabilidade e
tempestividade dos seus registros e de suas demonstrações
contábeis, e para sua eficácia operacional. Certa. Destaca-se
ainda que o controle contábil é quem efetua todos os
registros e históricos das transações financeiras realizadas,
em algum momento as atividades operacionais exercidas na
organização vão se refletir em valor a ser registrado na
contabilidade, e o controle interno é que esquematiza e
avalia as ferramentas de checagem e processo de
monitoramento operacional. 
 
II. Na avaliação do sistema contábil e de controles internos, o
auditor deve considerar o ambiente de controle existente na
entidade, os procedimentos de controle adotados pela
administração da entidade e a existência e efetividade da
supervisão externa realizada por órgãos específicos. Errada.
Em que pese o auditor ter que considerar o ambiente de
controle existente na entidade, os procedimentos de controle
adotados pela administração da entidade, ele não deve
considerar a existência e efetividade da supervisão externa
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realizada por órgãos específicos. 
 
III. Ao realizar o estudo e a avaliação do sistema contábil e de
controles internos da entidade, como base para determinar a
natureza, a oportunidade e a extensão da aplicação dos
procedimentos de auditoria, o auditor deve considerar o grau
de descentralização de decisão adotado pela administração
da entidade. Certa. Destaca-se ainda que o auditor deve
verificar a atribuição de competências e alçadas dentro da
estrutura organizacional da entidade. 
 
Gabarito: Letra C.
A resposta correta é: C
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Questão 4
Correto
Atingiu 1,00 de
1,00
Ano: 2015 Banca: FGV Órgão: TCM-SP Provas: FGV - 2015 -
TCM-SP - Agente de Fiscalização - Administração 
 
Ao elaborar um contrato com uma empresa de auditoria
independente, a entidade que seria auditada pela primeira
vez incluiu no contrato uma cláusula acerca do trabalho a
ser feito. A cláusula mencionava que, após o trabalho, o
parecer deveria assegurar de forma incontestável que as
demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante
devido a fraude ou erro. Essa cláusula é considerada
inadequada em decorrência do(a): 
 
A) limitação do escopo da auditoria; 
B) limitação inerente à auditoria; 
C) risco de distorção relevante; 
D) risco de controle; 
E) risco inerente. 
 
Escolha uma opção:
A 
E
B 
C
D
Sua resposta está correta.
O item A47 da NBC TA 200 (R1) dispõe o seguinte:
"O auditor não é obrigado e não pode reduzir o risco de
auditoria a zero, e, portanto, não pode obter segurança
absoluta de que as demonstrações contábeis estão livres de
distorção relevante devido a fraude ou erro.  Isso porque uma
auditoria tem limitações inerentes, e, como resultado, a maior
parte das evidências de auditoria que propiciam ao auditor
obter suas conclusões e nas quais baseia a sua opinião são
persuasivas ao invés de conclusivas. As limitações inerentes
de uma auditoria originam-se da:
- natureza das informações contábeis;
- natureza dos procedimentos de auditoria; e
- necessidade de que a auditoria seja conduzida dentro de
um período de tempo razoável e a um custo razoável."
Logo, a cláusula citada é considerada inadequada em
decorrência da limitação inerente à auditoria. Letra B é a
correta.
 
A resposta correta é: B
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Questão 5
Correto
Atingiu 1,00 de
1,00
Com relação ao trabalho de planejamento de auditoria tem-
se a necessidade de obter conhecimento do sistema contábil
e dos controles internos. A NBC TA 210 (R1), trata da
CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO TRABALHO DE AUDITORIA,
que trata do controle interno da empresa auditada e que o
tópico é fundamental para o planejamento do trabalho de
auditoria. Diante do exposto é correto afirmar que o auditor
deve: 
 
A) Ter vaga noção do sistema de contabilidade adotado pela
entidade e qual fornecedor do sistema de contabilidade; 
 
B) Elaborar o sistema de controle interno da empresa
auditada e aplicar na execução dos trabalhos; 
 
C) Avaliar o grau de confiabilidade dos controles internos
adotados mediante aplicação de procedimentos de controle;
 
D) Estimar o grau de confiabilidade das informações geradas
pelo fornecedor do sistema de contabilidade; 
 
E) Deve corrigir todos os erros de elaboração dos controles
internos da empresa auditada.
Escolha uma opção:
B
A
D
C 
E
Sua resposta está correta.
Gabarito Letra C A resposta está no material 10909 -
Conceito, objetivo e planejamento dos trabalhos de auditoria
em Conhecimento do sistema contábil e controles internos
conjugado com os itens A11 e A12 da NBCT TA 210 (R1)
A resposta correta é: C
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Questão 6
Correto
Atingiu 1,00 de
1,00
Com relação a abordagem e qualificações técnicas do
auditor, quais cuidados o auditor deve ter quando de uma
abordagem com o auditado: 
 
A) Não precisa cuidar do tom de voz; 
 
B) Deve exigir; 
 
C) Ser excessivamente autoconfiante; 
 
D) Ser um bom ouvinte; 
 
E) Ser arrogante e soberbo.
Escolha uma opção:
E
A
C
D 
B
Sua resposta está correta.
Gabarito Letra D 
 
 Verificar o material 11218 Perfil e comportamento do auditor
em Abordagem e qualificações técnicas do auditor.
A resposta correta é: D
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Questão 7
Correto
Atingiu 1,00 de
1,00
Ano: 2015 Banca: FGV Órgão: TCM-SP Provas: FGV - 2015 -
TCM-SP - Agente de Fiscalização - Administração 
 
Uma determinada entidade está sendo investigada após
denúncias de envolvimento de funcionários em esquemas de
corrupção e desvios de verbas. Com isso, o conselho de
administração da entidade solicitou uma auditoria para
determinar se as atividades financeiras e operacionais do
segmento de distribuição estão obedecendo às regras que
lhe são aplicáveis. Esse tipo de auditoria solicitada pelo
conselho de administração da entidade é denominado
auditoria: 
 
A) contábil; 
B) de gestão; 
C) de processos; 
D) especial; 
E) operacional.
Escolha uma opção:
B
A
D 
E
C
Sua resposta está correta.
O Manual do SCI (SFC/CGU) classifica as auditorias em: - de
avaliação da gestão; - de acompanhamento da gestão; -
contábil; - operacional; e - especial. 
A Auditoria Especial objetiva o exame de fatos ou situações
consideradas relevantes, de natureza incomum ou
extraordinária, sendo realizadas para atender determinação
expressa de autoridade competente. 
O comando da questão informa que o Conselho de
Administração da Entidade solicitou a auditoria, a fim de
determinar se as atividades financeiras e operacionais do
segmento de distribuição estão obedecendo às regras que
lhe são aplicáveis. Essa auditoria é do tipo especial. 
 
Gabarito: Item D.
A resposta correta é: D
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Questão 8
Correto
Atingiu 1,00 de
1,00
Ano: 2016 Banca: FCC Órgão: SEGEP-MA Prova: FCC - 2016 -
SEGEP-MA - Auditor Fiscal da Receita Estadual -
Administração Tributária - Conhecimentos Específicos 
 
As demonstrações contábeis do exercício de 2015 da
Companhia de Fornecimento de Energia Solar do Estado
serão auditadas pela firma Absolutos Auditores. Os princípios
fundamentais da ética profissional a serem observados pelos
auditores na realização da auditoria de demonstrações
contábeis incluem: I. Moralidade e Independência Técnica. II.
Probidade e Afinidade Profissional. III. Integridade e
Comportamento Profissional. IV. Objetividade e
Confidencialidade. V. Competência Profissional e Devido Zelo.
Está correto o que se afirma APENAS em: 
  
A) I, II, III. 
B) I, IV e V. 
C) II, III e V. 
D) I, III e IV. 
E) III, IV e V.
Escolha uma opção:
a. D
b. B
c. A
d. C
e. E 
Sua resposta está correta.
Segundo item A15, da NBC TA 200, os princípios fundamentais
de ética profissional relevantes para o auditor quando da
condução de auditoria de demonstrações contábeis estão
implícitos no Código de Ética Profissional do Contabilista e na
NBC PA 01, que trata do controle de qualidade. Esses
princípios estão em linha com os princípios do Código de
Ética do IFAC, cujo cumprimento é exigido dos auditores.
Esses princípios são: 
(a) Integridade; 
(b) Objetividade; 
(c) Competência e zelo profissional; 
(d) Confidencialidade; e ( 
(e) Comportamento (ou conduta) profissional 
 
Gabarito Letra E 
A resposta correta é: E
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